1) Acceder a las órdenes de venta de un recorrido.



2) Clic derecho sobre la orden a cobrar, y click en “Cobrar”.



3) Se abrirá la siguiente ventana para asignar el importe a cobrar. Recordatorio: En la pestaña “Valores” se pueden especificar las formas, los valores de pago. Click en Grabar para generar el recibo. Este recibo se imputa automáticamente a la orden. No hay ningún paso adicional.



4) Si luego de Grabar el recibo el saldo de la orden queda en 0, el sistema marca dicha orden como “Rendida”.




5) Si la orden queda con saldo pero igualmente se considera rendida, hay que marcarla manualmente: Click derecho sobre la orden y click en “Marcar como rendido”.



Va a figurar lo siguiente.


Si se hace click en Recuperar para refrescar las ordenes, va a figurar la orden como rendida, a pesar de tener saldo. 


Última modificación: jueves, 19 de diciembre de 2024, 11:34